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締切り済みの質問

簿記について

原価について質問させてください。
原価を計算するのに
仕入/繰越
繰越/仕入
が一般的かと思います。
新規事業で月次をした場合は繰越商品がない状況だと思います。
例えば4月1日から事業立ち上げ、4月末までに仕入れ400万とします。
4末の棚卸時に100万あった場合どの様な処理になるのでしょうか。

この際はどの様に仕訳して原価計算するのでしょうか。。

投稿日時 - 2019-08-17 07:10:12

QNo.9646464

困ってます

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回答(1)

ANo.1

こんにちは。

売上原価の計算方法
期首商品棚卸高+当期仕入-期末商品棚卸高=売上原価
となります。

これを4月1日からの例に当てはめると
期首商品は0円
当期仕入400万円
期末商品100万円

0+400万-100万=300万 となります。

仕訳では、期首商品が無いので仕入/繰越の仕訳は、発生しません。
次期繰越商品が、100万円あるので
繰越100万 / 仕入100万  となります。

投稿日時 - 2019-08-17 13:45:27

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